当前位置:
首页>通知公告
  > 正文
抚州市防震减灾局2015年部门决算
时间:2016-09-27      字体:   
 

  抚州市防震减灾局2015年部门决算

  目  录

  第一部分 市防震减灾局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

  第二部分 市防震减灾局2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

  第三部分 市防震减灾局2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

  第一部分 市防震减灾局概况

  一、部门主要职能

  1.贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规、规章以及防震减灾工作方针政策;负责起草本市防震减灾的规范性文件并组织实施。

  2.组织编制及实施本市防震减灾事业中长期规划和年度计划;监督管理防震减灾事业经费和专项资金的使用。

  3.负责全市地震监测预报工作;完善地震监测预报工作体系,按照地震监测预报工作的要求,对本市地震活动与地震前兆信息进行监测、分析、处理;对震情趋势进行分析测报,并向市政府提出防震工作安排意见和减灾防御措施;负责规划管理全市地震监测台网(站)及数字信息系统,实现资源共享;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

  4.负责全市震害防御工作;负责建设工程抗震设防要求审批;管理地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果;负责管理人工地震的监测与危害鉴定工作;负责本市地震灾害预测管理工作;负责地震安全性评价建设工程的竣工验收;协助有关部门做好农村民居地震安全示范工程,引导农村建房采取必要的抗震设防措施,提高农村民居抗震能力;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

  5.承担是人民政府防震抗震指挥部办事机构的职能;负责震情和灾情的速报,会同有关部门组织地震灾害调查与评估,参与制定地震灾区重建规划。

  6.负责全市地震应急管理和救援工作;负责全市地震应急预案体系建设,应急平台建设,应急救援队伍建设和地震应急资源管理;组织开展地震应急知识培训和演练。

  7.承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震应急技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作。

  8.推进防震减灾科技进步与创新,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术合作与交流。

  9.指导县(区)防震减灾工作。

  10.承办市委、市政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:本级。

  第二部分 市防震减灾局2015年部门决算

  情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计1430781.68元,其中上年结转和结余101219.68元,较上年增长60%;本年收入合计1329562元,较上年增长80 %,主要原因是:财政拨款收入增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1329562元,占 100 %;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0元,占0%。 

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计1040408.96元,其中本年支出合计1040408.96元,较上年增长80%,主要原因是:单位机关人员增加,各项费用相对增加;年末结转和结余390372.72元,较上年增长286%,主要原因是:年度结余相对增加。

  本年支出的具体构成为:基本支出140408.96元,占100%;项目支出0元,占0 %;事业单位经营支出0元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为785919.68元,决算数为1040408.96元,完成年初预算的132.38%,主要原因是:本年度人员增加导致支出增加。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为485919.68元,决算数为692357.67元,完成年初预算的142.48%;公共安全支出年初预算数为300000元,决算数为3485051.29元,完成年初预算的116.02%;。

  按经济分类科目分:工资福利支出692357.67元,较上年增长150%,主要原因是:新进4人导致工资福利大幅增长;商品和服务支出303111.29元,较上年增长50%,主要原因是:人员增加导致费用增长;对个人和家庭补助支出18543.39元,较上年增长5.2%。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费303111.29元,较上年增长50%,主要原因是:人员增加导致费用增长。其中:办公费8998.29   元,邮电费8990元,水电费3965元,。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为265600元,决算数为125320.51元,完成预算的47.19%,决算数较上年增长20%,其中:单位人数增加导致经费增加。

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0  元,完成预算的100%,决算数较上年相同。

  (二)公务接待费支出年初预算数为137400元,决算数为 60839 元,完成预算的44.28%,决算数较上年增长23%。主要原因是:单位人数增加导致经费增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出64481.51元,其中公务用车购置年初预算数为 0元,决算数为 0 元,完成预算的100 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为128200元,决算数为64481.51元,完成预算的50.3 %,决算数较上年增长 25%。主要原因是:单位人数增加导致经费增加。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度政府采购支出总额0 元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副地级及以上领导用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第三部分 市防震减灾局2015年部门决算表

  (详见附表)


  打印】 【关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统